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泓源公司召開內部審計整改動員會

發(fā)布日期:2020-12-07 19:42:17

為強化內控管理,維護財經秩序,規(guī)范流程運作,切實促進公司可持續(xù)健康發(fā)展。泓源公司從9月7日開始,邀請外部專家,抽調各部門、下屬各公司共計19人成立審計小組對泓源公司及下屬所有公司開展了內部審計工作。本次內審工作重點審查了泓源公司及下屬公司的財務狀況、經營狀況、負債情況、目標任務完成情況、重大經濟決策情況、薪酬績效考核情況、項目建設管理情況、土地征收及管理使用情況等,較好地完成了各項任務,取得階段性成效。

12月6日,泓源公司主要負責人主持召開內部審計整改動員會,圍繞審計報告反映的問題,逐條細心研判,提出整改措施,明確整改要求,并對全面抓好內審整改工作提出了具體要求。

泓源公司召開內部審計整改動員會(圖1)

會議要求,一要充分認識審計整改工作的重大意義。各部門、下屬各公司一定要深刻認識審計問題整改工作的重要性和緊迫性,從思想上解決認識問題,從全局的高度重視審計整改工作,做到審計整改工作不推諉、不扯皮、不懈怠,腳踏實地,負起責任,以本次審計整改為契機,進一步強化企業(yè)管理和項目管理,以審促改,以審促建,以審促進,切實提高公司整體管理能力和質量;二要加強組織領導,健全整改工作機制。各部門、下屬各公司要進一步明確整改目標,堅持“審計—整改—規(guī)范—提高”的主線,采取有力措施全力以赴進行整改,堅決落實整改措施,強化督促檢查,確保問題及時整改;三要舉一反三,不斷強化制度執(zhí)行力。要做到嚴明財經紀律、強化責任追究、完善制度法規(guī),狠抓制度落實、加強教育培訓、抓好隊伍建設、轉變工作方式、整頓工作作風,建立和完善促進公司管理水平有效提升的長效機制,促進公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

公司領導班子成員及各部門、下屬各公司負責人參加會議。

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