市產(chǎn)投集團開展內(nèi)部審計工作
發(fā)布日期:2022-06-23 09:18:31
為進一步規(guī)范公司經(jīng)營管理,防范經(jīng)營風(fēng)險,提升公司治理能力,近日,監(jiān)察審計部立足監(jiān)督職能,按照公司《內(nèi)審制度》要求,對公司及下屬公司開展了內(nèi)部審計工作。
此次內(nèi)審主要就公司及下屬各公司日常財務(wù)管理方面存在的問題進行了檢查和梳理,同時對其他事項進行了核查,并對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)了整改通知單。為充分發(fā)揮監(jiān)督職能,監(jiān)察審計部將督促各單位進行整改,真正做到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、整改問題,以整改促管理,保障公司各項管理制度的有效執(zhí)行。
通過本次內(nèi)審,進一步加強了公司內(nèi)部監(jiān)管力度,增強了公司經(jīng)營管理的規(guī)范性和有效性,有助于提高公司風(fēng)險控制管理水平,促進公司良性健康發(fā)展。
(信息來源:監(jiān)察審計部)